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dc.rights.licenseabiertoes_ES
dc.contributor.advisorMENDEZ, PATRICIA
dc.contributor.authorARDILA VIVIESCAS, WILMER OSWALDO
dc.contributor.authorPIÑERES PRADA, LEIDY JOHANNA
dc.contributor.authorDURAN BELTRAN, JESSICA JULIANA
dc.contributor.otherBRAVO, JORGE
dc.coverage.spatialBUCARAMANGAes_ES
dc.date.accessioned2022-06-23T16:37:37Z
dc.date.available2022-06-23T16:37:37Z
dc.identifier.urihttp://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/9608
dc.descriptionCIENCIAS SOCIOECONÓMICASes_ES
dc.description.abstractEl presente proyecto de investigación se basa en un análisis metodológico sobre el impacto que ocasiona la ausencia de un sistema de control interno en las empresas ferreteras de la ciudad de Bucaramanga, cuya carencia favorece la presencia de riesgos notorios en los aspectos tributarios, administrativos, financieros y legales. Con el fin determinar los riesgos asociados a la ausencia del mencionado sistema, se definieron tres fases investigativas, por un lado, se realizó la caracterización a nivel general de las pequeñas y medianas empresas del sector ferretero del municipio de Bucaramanga, determinando así sus principales características y aspectos relacionados con el tipo de sociedad, tamaño, solidez financiera y operatividad. Posteriormente, se definió una muestra cuantificable de empresas ferreteras quienes contribuyeron con el diligenciamiento de una encuesta que evaluó los principales riesgos frente a los cuales se estaba exponiendo dicha empresa. De esta forma se recolectaron los datos necesarios que permitieron el diseño de un plan de acción para mitigar el impacto generado. Finalmente, el plan de acción que se presenta se basa en el diseño de un manual operativo para la puesta en marcha de un sistema de control interno básico en una empresa, principalmente de este sector, en aras de mitigar los riesgos identificados en el sondeo y proveer a estas organizaciones de una herramienta indispensable en el desarrollo de sus procesos financieros.es_ES
dc.description.sponsorshipN/Aes_ES
dc.description.tableofcontentsRESUMEN EJECUTIVO 10 INTRODUCCIÓN 11 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 12 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 12 1.2. JUSTIFICACIÓN 13 1.3. OBJETIVOS 15 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 15 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 15 1.4. ESTADO DEL ARTE 15 2. MARCO REFERENCIAL 17 2.1. MARCO TEÓRICO 17 2.2. MARCO CONCEPTUAL 22 2.3. MARCO LEGAL 23 2.4. MARCO CONTEXTUAL 26 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 27 3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y ENFOQUE 27 3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 27 3.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 28 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 30 5. RESULTADOS 31 5.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS FERRETERAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. 31 5.2. DIAGNÓSTICO SOBRE LOS PRINCIPALES RIESGOS E IMPACTOS DE LA AUSENCIA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS EMPRESAS FERRETERAS. 34 5.3. DISEÑO DE UN MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR FERRETERO EN BUCARAMANGA. 47 6. CONCLUSIONES 81 7. RECOMENDACIONES 82 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 83 9. APENDICE 85es_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.publisherUNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDERes_ES
dc.subjectActividades de control, Ambiente de control, Lista de chequeo, No conformidad, Valoración del riesgo.es_ES
dc.titleEVALUACIÓN DEL IMPACTO GENERADO DEBIDO A LA NO IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL FINANCIERO EN EL SECTOR FERRETERO DE BUCARAMANGA PARA EL AÑO 2022es_ES
dc.typedegree workes_ES
dc.rights.holdercopyright(CC.BY.NC.ND 2.5).es_ES
dc.date.emitido2022-06-22
dc.dependenciafcsees_ES
dc.proceso.procesoutsinvestigaciones_ES
dc.type.modalidadproyecto_de_investigaciónes_ES
dc.format.formatopdfes_ES
dc.titulogCONTADOR PUBLICOes_ES
dc.educationlevelProfesionales_ES
dc.contibutor.evaluatorevaluadores_ES
dc.date.aprobacion2022-06-21
dc.description.programaacademicoCONTADURIA PUBLICAes_ES
dc.dependencia.regionbucaramangaes_ES


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