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Diseño de un sistema de control interno para la empresa Pedicentro S.A.S
dc.rights.license | restringido | es_ES |
dc.contributor.advisor | DIAZ DAZA, LUIS ALFREDO | |
dc.contributor.author | Arroyo Hernández, Russ Dary | |
dc.contributor.author | Camargo Suárez, Johana Marcela | |
dc.contributor.author | Silva Blanco, Andrea | |
dc.contributor.other | Arango Tobón, Eduardo | |
dc.coverage.spatial | BARRANCABERMEJA | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-06-17T18:23:36Z | |
dc.date.available | 2022-06-17T18:23:36Z | |
dc.identifier.citation | NA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/9473 | |
dc.description | CONTABILIDAD Y FINANZAS | es_ES |
dc.description.abstract | RESUMEN EJECUTIVO Un sistema de control interno es una forma que tienen las empresas de poder controlar los procesos y las actividades diarias que deben realizar las empresas, esto a través de diversos manuales los cuales sirven de guía para que los trabajadores tengan una ruta y sepan de qué forma llevar a cabo un proceso, siendo este de forma eficiente y eficaz para beneficio tanto de la IPS como de los clientes, proveedores y todos aquellos que rodean a la empresa. Esta investigación tiene como objetivo el diseño de un sistema de control interno para la empresa Pedicentro S.A.S, empresa que ofrece servicios pediátricos en el Distrito de Barrancabermeja, teniendo como pregunta de investigación ¿Que mecanismo de control interno de las Normas Internacionales de auditoría (NIA) se puede establecer para evitar la pérdida de activos en la empresa | es_ES |
dc.description.sponsorship | NA | es_ES |
dc.description.tableofcontents | TABLA DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................. 10 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 11 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN .......................................... 13 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................. 13 1.2. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................... 15 1.3. OBJETIVOS ......................................................................................................... 17 1.3.1. OBJETIVO GENERAL ............................................................................................ 17 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..................................................................................... 17 1.4. ESTADO DEL ARTE ............................................................................................. 18 1.4.1. INTERNACIONALES ............................................................................................... 18 1.4.2. NACIONALES ....................................................................................................... 19 2. MARCO REFERENCIAL ....................................................................................... 22 2.1. MARCO TEÓRICO .................................................................................................... 22 2.1.1. CONTROL INTERNO .............................................................................................. 22 2.1.2. TIPOS DE CONTROL INTERNO ................................................................................ 23 2.1.3. COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO ................................................................ 24 2.1.4. MODELOS DE CONTROL INTERNO .......................................................................... 27 2.1.5. BENEFICIOS DEL CONTROL INTERNO EN EL ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA .............. 33 2.2. MARCO CONCEPTUAL ............................................................................................. 34 2.3. MARCO LEGAL ........................................................................................................ 41 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION ........................................................................ 45 | es_ES |
dc.publisher | NA | es_ES |
dc.subject | NIA, control interno, empresa, IPS, auditoría | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema de control interno para la empresa Pedicentro S.A.S | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | NA | es_ES |
dc.date.emitido | 2022-06-16 | |
dc.dependencia | fcse | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | CONTADOR PUBLICO | es_ES |
dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2022-05-28 | |
dc.description.programaacademico | CONTADURIA PUBLICA | es_ES |
dc.dependencia.region | barranca | es_ES |
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Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación, Emprendimiento