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dc.rights.licenserestringidoes_ES
dc.contributor.advisorDIAZ DAZA, LUIS ALFREDO
dc.contributor.authorArroyo Hernández, Russ Dary
dc.contributor.authorCamargo Suárez, Johana Marcela
dc.contributor.authorSilva Blanco, Andrea
dc.contributor.otherArango Tobón, Eduardo
dc.coverage.spatialBARRANCABERMEJAes_ES
dc.date.accessioned2022-06-17T18:23:36Z
dc.date.available2022-06-17T18:23:36Z
dc.identifier.citationNAes_ES
dc.identifier.urihttp://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/9473
dc.descriptionCONTABILIDAD Y FINANZASes_ES
dc.description.abstractRESUMEN EJECUTIVO Un sistema de control interno es una forma que tienen las empresas de poder controlar los procesos y las actividades diarias que deben realizar las empresas, esto a través de diversos manuales los cuales sirven de guía para que los trabajadores tengan una ruta y sepan de qué forma llevar a cabo un proceso, siendo este de forma eficiente y eficaz para beneficio tanto de la IPS como de los clientes, proveedores y todos aquellos que rodean a la empresa. Esta investigación tiene como objetivo el diseño de un sistema de control interno para la empresa Pedicentro S.A.S, empresa que ofrece servicios pediátricos en el Distrito de Barrancabermeja, teniendo como pregunta de investigación ¿Que mecanismo de control interno de las Normas Internacionales de auditoría (NIA) se puede establecer para evitar la pérdida de activos en la empresaes_ES
dc.description.sponsorshipNAes_ES
dc.description.tableofcontentsTABLA DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................. 10 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 11 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN .......................................... 13 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................. 13 1.2. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................... 15 1.3. OBJETIVOS ......................................................................................................... 17 1.3.1. OBJETIVO GENERAL ............................................................................................ 17 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..................................................................................... 17 1.4. ESTADO DEL ARTE ............................................................................................. 18 1.4.1. INTERNACIONALES ............................................................................................... 18 1.4.2. NACIONALES ....................................................................................................... 19 2. MARCO REFERENCIAL ....................................................................................... 22 2.1. MARCO TEÓRICO .................................................................................................... 22 2.1.1. CONTROL INTERNO .............................................................................................. 22 2.1.2. TIPOS DE CONTROL INTERNO ................................................................................ 23 2.1.3. COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO ................................................................ 24 2.1.4. MODELOS DE CONTROL INTERNO .......................................................................... 27 2.1.5. BENEFICIOS DEL CONTROL INTERNO EN EL ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA .............. 33 2.2. MARCO CONCEPTUAL ............................................................................................. 34 2.3. MARCO LEGAL ........................................................................................................ 41 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION ........................................................................ 45es_ES
dc.publisherNAes_ES
dc.subjectNIA, control interno, empresa, IPS, auditoríaes_ES
dc.titleDiseño de un sistema de control interno para la empresa Pedicentro S.A.Ses_ES
dc.typedegree workes_ES
dc.rights.holderNAes_ES
dc.date.emitido2022-06-16
dc.dependenciafcsees_ES
dc.proceso.procesoutsinvestigaciones_ES
dc.type.modalidadproyecto_de_investigaciónes_ES
dc.format.formatopdfes_ES
dc.titulogCONTADOR PUBLICOes_ES
dc.educationlevelProfesionales_ES
dc.contibutor.evaluatorevaluadores_ES
dc.date.aprobacion2022-05-28
dc.description.programaacademicoCONTADURIA PUBLICAes_ES
dc.dependencia.regionbarrancaes_ES


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