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Diseño de un sistema de auditoria para el área de inventarios de la empresa S&L SUMINISTROS SAS, Barrancabermeja –Santander
dc.contributor.advisor | DIAZ DAZA, LUIS ALFREDO | |
dc.contributor.author | Rincón Pinzón, Diana Patricia | |
dc.contributor.author | Villarreal, Magda Viviana | |
dc.contributor.author | Facundo Puelles, Cesar Yvan | |
dc.contributor.other | ARANGO TOBON, EDUARDO | |
dc.coverage.spatial | Barrancabermeja | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T21:39:13Z | |
dc.date.available | 2022-01-18T21:39:13Z | |
dc.identifier.citation | NA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/8490 | |
dc.description | CONTABILIDAD Y FINANZAS | es_ES |
dc.description.abstract | El proyecto está encaminado a reconocer las dificultades existentes en el sistema de auditorías al área de inventarios de la empresa S&L SUMINISTROS SAS, que presentan ausencia de normatividad y procedimientos, controles eficientes en la revisión de los procesos de recepción e ingresos de productos a las bodegas, y tomas físicas en relación de la orden de compra y el insumos recibido, ocasionando que los inventarios se alimenten de manera incorrecta; lo que provoca una gran pérdida de mercancía | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | TABLA DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO 10 INTRODUCCIÓN 11 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 13 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 13 1.2. JUSTIFICACIÓN 14 1.3. OBJETIVOS 15 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 15 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 15 1.4. ESTADO DEL ARTE 16 2. MARCO REFERENCIAL 20 2.1. MARCO TEORICO 20 2.1.1. TEORÍA SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS NIAS 20 2.1.2. CLASIFICACIÓN DE LAS NIAS 24 2.1.3. FASES PARA LLEVAR A CABO UNA AUDITORIA 26 2.1.4. AUDITORIA DE LOS INVENTARIOS 29 2.1.5. AUDITORIA A RUBRO DE INVENTARIOS 31 2.2. MARCO CONCEPTUAL 33 2.2.1. AUDITORIA DE INVENTARIOS: 33 2.2.2. AUDITORIA EXTERNA: 34 2.2.3. AUDITORIA INTERNA: 34 2.2.4. AUDITORIA OPERATIVA: 34 2.2.5. AUDITORÍA FISCAL: 34 2.2.6. AUDITORIA PUBLICA: 35 2.3. MARCO LEGAL 39 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 45 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 47 4.1. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL ÁREA DE INVENTARIOS 47 4.2. IDENTIFICAR LAS FALENCIAS Y VACÍOS QUE PRESENTA EL ÁREA DE INVENTARIOS 51 4.3. PLAN DE AUDITORIA EN CONFORMIDAD CON LA NIA PARA EL ÁREA DE INVENTARIOS 54 4.4. SISTEMA DE MEJORA SEGÚN CRITERIOS DESCRITOS EN EL INFORME COSO I PARA LA SECCIÓN INVENTARIOS 55 5. RESULTADOS 56 5.1. EXAMINAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LAS ÁREAS QUE AFECTAN INVENTARIOS A TRAVÉS DE CUESTIONARIOS PARA DETERMINAR EL ALCANCE DE LA AUDITORIA. 56 5.2. DETERMINAR LAS FALENCIAS Y VACÍOS QUE PRESENTA EL ÁREA DE INVENTARIOS MEDIANTE LA VERIFICACIÓN DE REGISTROS DOCUMENTALES (DIGITALES Y FÍSICOS) PARA PROPONER MEJORAS 64 5.3. ELABORAR UN PLAN DE AUDITORIA EN CONFORMIDAD CON LA NIA PARA EL ÁREA DE INVENTARIOS DE LA S&L SUMINISTROS SASS.A.S QUE ABARQUE TODAS LAS ÁREAS IMPLICADAS EN EL PROCESO. 69 5.3.1. ALCANCE 69 5.3.2. ENFOQUE 69 5.3.3. OBJETIVOS 69 5.3.4. MAPA DE PROCESOS 70 5.3.5. ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE AUDITORÍA 71 5.3.6. DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL ENCARGADO DE BODEGA 71 5.3.7. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA A EFECTUAR 73 5.3.8. DISEÑO DE POLÍTICAS DE LA EMPRESA PARA UN ADECUADO CONTROL DE LOS INVENTARIOS 73 5.3.9. INDICADORES DE GESTIÓN 74 5.4. SUGERIR UN SISTEMA DE MEJORA SEGÚN CRITERIOS DESCRITOS EN EL INFORME COSO I PARA LA SECCIÓN INVENTARIOS QUE FORTALEZCA EL CONTROL INTERNO DE LA S&L SUMINISTROS SASS.A.S. 75 6. CONCLUSIONES 78 7. RECOMENDACIONES 80 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 82 9. APENDICES 84 10. ANEXOS 85 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | NA | es_ES |
dc.subject | Auditoria, NIA, procedimientos de auditoria, perdidas de inventarios, controles de auditoria | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema de auditoria para el área de inventarios de la empresa S&L SUMINISTROS SAS, Barrancabermeja –Santander | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.date.emitido | 2022-01-17 | |
dc.dependencia | fcse | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Contador Público | es_ES |
dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2021-11-13 | |
dc.description.programaacademico | Contaduría Publica | es_ES |
dc.dependencia.region | barranca | es_ES |
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