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Auditoria a los Estados Financieros de la empresa SilverNet Limitada
dc.contributor.advisor | DIAZ DAZA, LUIS ALFREDO | |
dc.contributor.author | Amorocho Monsalve, Inyith Mayerly | |
dc.contributor.other | ARANGO TOBON, EDUARDO | |
dc.coverage.spatial | BARRANCABERMEJA | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-12-17T01:50:39Z | |
dc.date.available | 2021-12-17T01:50:39Z | |
dc.identifier.citation | NA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/8307 | |
dc.description | CONTABILIDAD Y FINANZAS | es_ES |
dc.description.abstract | Con el fin de garantizar una buena efectividad en el manejo de los recursos internos y así obtener un mejor control del área contable y financiero de la empresa SILVERNET LIMITADA, se desarrolló este proyecto de grado con la premisa de identificar un sistema optimo que apoye a la empresa en el área contable y financiero, por ende, se realizó una auditoria para detectar los riesgos y/o errores de la estructura financiera de la empresa y así poder calcular las consecuencias que generaban esos riesgos en el área contable, de modo que se puedan observar los niveles de referencia al principio y al final de la ejecución de las soluciones para un manejo óptimo de los recursos en el área financiero. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | TABLA DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................... 9 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 10 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ........................................ 11 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................. 11 1.2. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................... 13 1.3. OBJETIVOS ......................................................................................................... 14 1.3.1. OBJETIVO GENERAL ....................................................................................... 14 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................................. 14 1.4. ESTADO DEL ARTE ............................................................................................. 15 2. MARCO REFERENCIAL ...................................................................................... 25 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION ...................................................................... 577 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO ..................................................... 599 4.1. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: .......................................................................... 59 4.1.1. MATRIZ DOFA .................................................................................................. 599 4.2. CONCEPTUALIZACIÓN ............................................................................................. 60 4.2.1. PROPUESTA DE GESTIÓN DE MEJORA. .................................................................. 60 4.2.2. DETERMINACIÓN DE CONTROL CONTABLE. ............................................................ 61 4.3. IMPLEMENTACIÓN ................................................................................................... 61 4.4. ESTANDARIZACIÓN ................................................................................................. 62 5. RESULTADOS ..................................................................................................... 63 6. CONCLUSIONES ................................................................................................. 83 7. RECOMENDACIONES ......................................................................................... 84 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 85 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | NA | es_ES |
dc.subject | Riesgo de auditoria, pruebas de auditoria, materialidad, sesgo. | es_ES |
dc.title | Auditoria a los Estados Financieros de la empresa SilverNet Limitada | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.date.emitido | 2021-12-16 | |
dc.dependencia | fcse | es_ES |
dc.proceso.procesouts | bienestar | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnòlogo en Contabilidad Financiera | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2021-03-14 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en Contabilidad Financiera | es_ES |
dc.dependencia.region | barranca | es_ES |
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Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación, Emprendimiento