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    Auditoria interna como medida de control para prevenir fraudes empresariales 

    Jácome Ortiz, Cristian Camilo; Pedroza Sanabria, María Paula
    Administración Auditoría
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    Diseño de un plan de auditoría interna en el área de producción de las mipymes del sector calzado en la ciudad de Bucaramanga en el año 2021 

    Figueroa Olarte, Yadyriz Naydu; Galvis García, Lisbeth Yasmith
    Administración
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    La Importancia del Control Interno como instrumento de prevención de fraude empresarial en Colombia. 

    Vesga Plata, Jenny Carolina; Montañez Uribe, Slendy Dayanna
    Economía
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    El control interno como herramienta para minimizar el riesgo de la información contable y financiera de la empresa Central Motor América SAS 

    Gelvez Villamizar, Cindy Fabiola; Uribe Joya, Neida Lisbeth
    Auditoría Administración
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    Control Interno en el área de facturación en la empresa ARDISA de la 61 

    Cabrera Cotte, Laura Vanessa
    Administración Auditoría
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    Implementación del Control Interno en la Empresa Inversiones la 27 S.A. 

    García Cantillo, Linda Karoll; Torres Ramírez, Karina
    Administración
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    Importancia de la aplicación de la auditoría para la identificación del fraude en microempresas colombianas 

    Molina Espinel, Jennifer Daniela; Pabón Mejía, Yireth Hasbleidy
    Administración Control Interno
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    Análisis del control interno del sistema de información contable de la microempresa Inversiones PYS SAS 

    Muñoz Rodríguez, María Camila; León Rojas, Yury Andrea; Afanador Rodríguez, Natalia
    Control interno, sistema de información contable, microempresa, matriz PESTEL, matriz DOFA.
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    Propuesta de mejoramiento al sistema de control interno de la empresa HOME CLEANER COMPANY SAS por medio del modelo COSO I, para aumentar la seguridad y eficiencia del sistema de información, con el fin de optimizar las operaciones en el área de inventarios y mitigar posibles riesgos 

    Rojas Gutiérrez, Cindy Alejandra; Sánchez Ríos, Leidy Carolina
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    Diseño de una propuesta de un Manual de Control Interno para las Políticas Contables de la Empresa Grupo J8 SAS 

    Gallo Díaz, Yessica Fernanda; López Suarez, Luisa Fernanda
    Control Interno

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    AutorAfanador Rodríguez, Natalia (1)Cabrera Cotte, Laura Vanessa (1)Figueroa Olarte, Yadyriz Naydu (1)Gallo Díaz, Yessica Fernanda (1)Galvis García, Lisbeth Yasmith (1)García Cantillo, Linda Karoll (1)Gelvez Villamizar, Cindy Fabiola (1)Jácome Ortiz, Cristian Camilo (1)León Rojas, Yury Andrea (1)López Suarez, Luisa Fernanda (1)... másMateria
    Control interno (10)
    Auditoría (2)Fraude (2)Organización (2)Riesgos (2)Auditoria Interna (1)COSO (1)Crisis Financiera (1)Diseño (1)Economía (1)... másHas File(s)Yes (10)

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