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dc.rights.licenseabiertoes_ES
dc.contributor.advisorBravo Geney, Jorge Alberto
dc.contributor.authorGelvez Villamizar, Cindy Fabiola
dc.contributor.authorUribe Joya, Neida Lisbeth
dc.contributor.otherMéndez Suárez, Patricia
dc.coverage.spatialBucaramangaes_ES
dc.date.accessioned2021-04-07T19:40:12Z
dc.date.available2021-04-07T19:40:12Z
dc.identifier.urihttp://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/5772
dc.descriptionAuditoría Administraciónes_ES
dc.description.abstractEl presente trabajo se trata sobre el control interno como herramienta para minimizar el riesgo de la información financiera y contable en la empresa Central Motor América SAS., que propone la elaboración de políticas internas estrictas para salvaguardar la información, corregir los procesos, crear confianza en los registros contables de las operaciones de la entidad, de forma eficiente y eficaz para lograr un excelente productividad, con el fin de cumplir el objetivo principal del proyecto de investigación. La investigación se realizó a través de encuestas y entrevistas a las personas encargada del área contable y financiero de la organización, por lo cual permitió a analizar los riesgos que tiene la entidad sin tener un control interno. El resultado final del trabajo fue generar una herramienta donde se recopilaron las políticas planteadas y que fue socializado e implementado con la autorización del gerente administrativo, en la empresa.es_ES
dc.description.sponsorshipNAes_ES
dc.description.tableofcontentsRESUMEN EJECUTIVO 9 INTRODUCCIÓN 10 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 11 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 11 1.2. JUSTIFICACIÓN 12 1.3. OBJETIVOS 12 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 12 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 13 1.4. ESTADO DEL ARTE 13 2. MARCO REFERENCIAL 14 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 15 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 16 5. RESULTADOS 18 6. CONCLUSIONES 19 7. RECOMENDACIONES 20 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 21 9. APENDICES 22es_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.publisherUnidades Tecnológicas de Santanderes_ES
dc.subjectControl internoes_ES
dc.subjectSalvaguardares_ES
dc.subjectRiesgoses_ES
dc.subjectHerramientaes_ES
dc.subjectEfectividades_ES
dc.titleEl control interno como herramienta para minimizar el riesgo de la información contable y financiera de la empresa Central Motor América SASes_ES
dc.typedegree workes_ES
dc.date.emitido2021-04-07
dc.dependenciafcsees_ES
dc.proceso.procesoutsdocenciaes_ES
dc.type.modalidadproyecto_de_investigaciónes_ES
dc.format.formatopdfes_ES
dc.titulogContador Públicoes_ES
dc.educationlevelProfesionales_ES
dc.contibutor.evaluatorevaluadores_ES
dc.date.aprobacion2021-03-23
dc.description.programaacademicoContaduría Públicaes_ES
dc.dependencia.regionbucaramangaes_ES


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