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IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO AUDITOR AL ÁREA DE TESORERÍA DE LA EMPRESA PARQUEADERO NÁPOLES
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | LOPEZ CARVAJAL, ALVARO | |
dc.contributor.author | BELTRÀN COLMENARES, LAURA MARCELA | |
dc.contributor.author | RODRIGUEZ NIÑO, SILVYA FERNANDA | |
dc.contributor.other | LOPEZ CARVAJAL, ALVARO | |
dc.coverage.spatial | PARQUEADEROS DE BUCARAMANGA | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-03-26T21:08:41Z | |
dc.date.available | 2021-03-26T21:08:41Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/5697 | |
dc.description | TESORERIA, CONTROL INTERNO | es_ES |
dc.description.abstract | Evaluando las áreas de la empresa PARQUEDERO NAPOLES, se busca identificar las falencias para así realizar la corrección de los procesos actuales, con el fin de realizar las actividades de forma óptima y obtener resultados satisfactorios. Teniendo en cuenta que la evaluación de riesgos en toda empresa es primordial para poder sobreponer controles según los resultados, se determina la aplicación de dicho proceso, en base a esto se logra identificar que el área de tesorería encargada del manejo de los dineros no cuenta con procesos bien establecidos y de la misma forma las funciones del personal no son claras, cabe mencionar que el flujo de efectivo y equivalentes es un rubro importante en los activos, por esto se realiza la evaluación del control interno en relación al área de tesorería pues se escogió como punto de quiebre por diversas razones que fueron evidentes al realizar una revisión preliminar en sus procedimientos, indagando luego con el personal involucrado en estas funciones. Por medio de un método cualitativo se realiza la aplicación de diferentes encuestas buscando determinar las debilidades del área para trabajar sobre ellas. Se logró la organización de los procesos ejecutados y así mismo la implementación de un manual de procedimientos buscando con este la proporción de las actividades realizadas por cada empleado. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | TABLA DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO 8 INTRODUCCIÓN 9 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 10 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 10 1.2. JUSTIFICACIÓN 11 1.3. OBJETIVOS 12 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 12 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 12 1.4. ESTADO DEL ARTE 13 2. MARCO REFERENCIAL 14 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 16 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 19 5. RESULTADOS 18 6. CONCLUSIONES 47 7. RECOMENDACIONES 48 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 49 9. ANEXOS 50 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | N/A | es_ES |
dc.subject | CONTROL, TESORERÍA, REVISIÓN, IMPLEMENTACIÓN, EFECTIVO | es_ES |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO AUDITOR AL ÁREA DE TESORERÍA DE LA EMPRESA PARQUEADERO NÁPOLES | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | Licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 Colombia cuyo texto completo se puede consultar en http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | es_ES |
dc.date.emitido | 2021-03-26 | |
dc.dependencia | fcse | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | CONTADOR PUBLICO | es_ES |
dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2021-03-26 | |
dc.description.programaacademico | CONTADURIA PUBLICA | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
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Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación