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Diseño de un Sistema de Control Interno para el departamento de repuestos de la empresa Central Motor América S.A.S.
dc.rights.license | restringido | es_ES |
dc.contributor.advisor | Contaduría, Comité TG | |
dc.contributor.author | Torres Prada, María Camila | |
dc.contributor.author | Avellaneda Monsalve, Wendy Juliette | |
dc.contributor.other | López Carvajal, Alvaro | |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T22:55:22Z | |
dc.date.available | 2021-03-02T22:55:22Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/5590 | |
dc.description.abstract | En muchas empresas hay desconocimiento sobre el término Control Interno, por lo cual hay deficiencia en el manejo de la información y existe muy poca credibilidad en los informes que presentan, ya que, al no estar auditados, aparte de presentar inconsistencias pueden tener errores en mayor proporción. Dicho proceso, asegura que la organización ejerza un mayor control, y, aunque este sea independiente, inspecciona en mejor modo su funcionamiento. Respecto a los inventarios, llevar un control permite que haya un mejor manejo en los recursos que se tienen y un mejor manejo de la custodia de los bienes. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UTS | es_ES |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................... 9 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 10 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ........................................ 11 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................. 11 1.2. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................... 12 1.3. OBJETIVOS ......................................................................................................... 12 1.3.1. OBJETIVO GENERAL ....................................................................................... 12 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................................. 12 1.4. ESTADO DEL ARTE / ANTECEDENTES ........................................................... 133 2. MARCOS REFERENCIALES ............................................................................. 144 3. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO ..................................................... 155 4. RESULTADOS ..................................................................................................... 50 5. CONCLUSIONES ................................................................................................. 51 6. RECOMENDACIONES ......................................................................................... 52 7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 53 8. ANEXOS ............................................................................................................... 54 | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander. | es_ES |
dc.subject | Inventarios | es_ES |
dc.title | Diseño de un Sistema de Control Interno para el departamento de repuestos de la empresa Central Motor América S.A.S. | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | Copyright (CC.BY.NC.ND 2.5). | es_ES |
dc.date.emitido | 2020 | |
dc.dependencia | fcse | es_ES |
dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
dc.type.modalidad | practica | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnólogo en Contabilidad Financiera | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2018 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en Contabilidad Financiera | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
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Prácticas
Trabajos de Grado en modalidad práctica empresarial, social o comunitaria