ANALISIS Y MEJORAMIENTO A LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO EN “SUPERMERCADOS MAS POR MENOS S.A.
Autor
JAIMES JAIMES, SANDRA PAOLA
Director
Méndez Suárez, Patricia
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
El desarrollo de la investigación, se basa en el análisis de los procedimientos de
control interno que se ejecutan en Supermercados Más por Menos S.A. , se
realizará durante el primer y segundo semestre del año 2018, se desarrollara a partir
de la evaluación del sistema de control interno de la compañía, con el cual se
elaborara un diagnóstico de la situación real de la empresa; así mismo un estudio y
reconocimiento del alcance de los modelos de control interno nacionales
establecidos, esto nos podrá ayudar a implementar el modelo COSO, realizando
una revisión de las políticas y procedimientos reglamentados en los manuales de la
compañía durante en el primer mes, dando así paso al desarrollo del objetivo de la
investigación, esto suministrara las herramientas administrativas y operativas
básicas para estructurar el mejoramiento del actual sistema de control interno,
mediante la optimización de los procesos internos, cumplimiento en el manejo y
control de los recursos y la eficiencia en el desempeño laboral del personal
responsable, esto evidenciara cuales de los procedimientos muestran falencias, en
los meses siguientes, de igual forma identificar las variables que los desatan,
emergiendo así las posibles estrategias de mejora, finalizando con el diagnóstico y
resultado de la situación actual de la empresa respecto al tema de las falencias de
control interno.
Materia
PUNTO DE VENTA (PDV), SUBSIDIO, BASE, CIERRE DE CAJA, OPERADOR LOGISTICO.
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- R-DC-95 Plantilla Informe Final ...
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