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Análisis documental para la optimización de procesos en el área de auditoría interna de la empresa Baguer S.A.S., 2025
| dc.rights.license | abierto | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Cepeda Sanabria, Carlos Humberto | |
| dc.contributor.author | Ramírez Sandoval, Darly Yojana | |
| dc.contributor.other | Moreno Blanco, Juan Carlos | |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T22:19:56Z | |
| dc.date.available | 2025-12-09T22:19:56Z | |
| dc.identifier.citation | Administración General | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/22180 | |
| dc.description | Administración | es_ES |
| dc.description.abstract | En este informe se analizan las actividades realizadas dentro de las prácticas empresariales que desempeñe en el área de auditoria en Baguer S.A.S la cual es una empresa textil colombiana con 32 años de trayectoria y 139 tiendas ubicadas a nivel nacional; enfocadas especialmente en la gestión documental dentro del área de auditoria interna. En el tiempo de mis practicas realice actividades de procesos de trabajo, actualización de bases de datos en Excel y manejo de la información en las plataformas de la empresa la cuales son CRM y DMS donde se guarda información respectivamente. Para de esta manera lograr cada uno de los objetivos establecidos de identificar, optimizar, sistematizar y verificar los procesos de los documentos del área. Así mismo se logró identificar e informar a mi supervisora inconsistencias en alguna información, se logró una mejor organización para los respectivos informes para un mejor manejo de sus datos cuando sean requeridos y además mantener un control de todos los procesos que evalúa directamente el área. Lo que logra demostrar que una buena gestión de los documentos es importante para las empresas y así el área de auditoria logre sus actividades a desempeñar con mayor efectividad y optimizadas adecuadamente | es_ES |
| dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 9 1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O COMUNIDAD ........................................ 11 1.1 Identificación de la empresa o comunidad .................................................................. 11 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................... 12 2.1 Descripción de la Problemática................................................................................ 12 2.2 Justificación de la Práctica ...................................................................................... 13 2.3 Objetivos .................................................................................................................. 15 2.3.1 Objetivo General .......................................................................................... 15 2.3.2 Objetivos Específicos ................................................................................. 15 2.4 Antecedentes de la Empresa.................................................................................... 16 3. Marco Referencial ....................................................................................................... 18 3.1 Marco Conceptual ........................................................................................................ 18 3.1.1 Auditoría Interna............................................................................................... 18 3.1.2 Gestión Documental ........................................................................................ 19 3.1.3 Control Interno ................................................................................................. 19 3.1.4 Sistemas de Gestión de Inventarios .............................................................. 20 3.1.5 Optimización de Procesos Administrativos ................................................. 21 3.2 Marco Teórico .............................................................................................................. 22 3.2.1 Teoría de la Gestión Documental en Procesos de Auditoría ..................... 22 3.2.2 Teoría de los Sistemas de Control Interno ................................................... 23 3.2.3 Teoría de la Optimización de Procesos Administrativos ........................... 25 3.2.4 Teoría de la Integración de Sistemas de Información ................................ 26 4. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA ............................................................................. 28 4.1 Identificación de Procesos Documentales Actuales ................................................... 28 4.2 Sistematización de Información Comercial ................................................................. 30 4.3 Verificación de Consistencia en Plataformas Tecnológicas........................................ 31 4.4 Auditoría de Operaciones Comerciales ....................................................................... 32 4.5 Asignación y Coordinación de Tareas ......................................................................... 34 5. RESULTADOS .............................................................................................................. 37 5.1 Mejora en la Identificación de Procesos Documentales .............................................. 37 5.2 Sistematización Efectiva de Información Comercial ................................................... 40 5.3 Mejora en la Consistencia de Información en Plataformas Tecnológicas ................... 45 5.4 Optimización de Procesos de Gestión Documental .................................................... 49 6. CONCLUSIONES ......................................................................................................... 56 7. RECOMENDACIONES ................................................................................................. 59 REFERENCIAS ................................................................................................................. 62 | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
| dc.subject | Gestión documental, auditoría interna y control | es_ES |
| dc.title | Análisis documental para la optimización de procesos en el área de auditoría interna de la empresa Baguer S.A.S., 2025 | es_ES |
| dc.type | degree work | es_ES |
| dc.rights.holder | copyright | es_ES |
| dc.date.emitido | 2025-11-24 | |
| dc.dependencia | fcse | es_ES |
| dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
| dc.type.modalidad | practica | es_ES |
| dc.format.formato | es_ES | |
| dc.titulog | Tecnólogo en Gestión Empresarial | es_ES |
| dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
| dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
| dc.date.aprobacion | 2025-11-04 | |
| dc.description.programaacademico | Tecnología en Gestión Empresarial | es_ES |
| dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
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Prácticas
Trabajos de Grado en modalidad práctica empresarial, social o comunitaria