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Diseño de un Sistema de Control Interno para REGOCORP SAS: Propuesta Estratégica para el Año 2025
dc.rights.license | restringido | es_ES |
dc.contributor.advisor | Diaz Daza, Luis Alfredo | |
dc.contributor.author | Galindo Mendoza, Yuliana Sharine | |
dc.contributor.author | Montoya Páez, Shirley Graciela | |
dc.contributor.author | Torres Cordero, Yunfier | |
dc.contributor.other | ARANGO TOBÓN, EDUARDO | |
dc.coverage.spatial | UNICA | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-06-27T20:45:16Z | |
dc.date.available | 2025-06-27T20:45:16Z | |
dc.identifier.citation | NA | es_ES |
dc.identifier.issn | NA | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/20293 | |
dc.description.abstract | Con el fin de mejorar la eficacia operativa, la toma de decisiones estratégicas y el cumplimiento de la normativa para el año 2025, el objetivo de este proyecto de investigación es construir un sistema de control interno para REGOCORP SAS. El estudio fue impulsado por el descubrimiento de una serie de deficiencias en los sistemas operativos y administrativos de la empresa, como la ausencia de auditorías internas sistemáticas, asignaciones de responsabilidad poco claras y falta de procedimientos estandarizados. Los riesgos tecnológicos, jurídicos y normativos se identificaron en la encuesta de gestión de la organización, junto con la falta de experiencia de los miembros del personal con modelos de control establecidos como COSO o COBIT. No obstante, también se observó una actitud favorable hacia el cambio organizativo y la formación, lo que ofrece la oportunidad de poner en marcha cambios beneficiosos. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UTS | es_ES |
dc.description.tableofcontents | TABLA DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO ...................................................................................................... 11 INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 12 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN........................................... 15 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................................................... 15 1.2. JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................... 17 1.3. OBJETIVOS .............................................................................................................. 19 1.3.1. OBJETIVO GENERAL ........................................................................................... 19 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.................................................................................. 19 1.4. ESTADO DEL ARTE ................................................................................................. 19 2. MARCO REFERENCIAL .......................................................................................... 27 2.1. MARCO TEÓRICO ......................................................................................................... 27 2.1.1. CONTROL INTERNO .................................................................................................. 27 2.1.2. IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO ...................................................................... 28 2.1.3. MODELO DE CONTROL INTERNO ............................................................................... 28 2.1.4. COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO ................................................................... 30 2.1.5. CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO.................................................................... 32 2.2. MARCO CONCEPTUAL .................................................................................................. 32 2.3. MARCO CONCEPTUAL .................................................................................................. 33 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................... 36 3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN .............................................................................................. 36 3.2. ENFOQUE .................................................................................................................... 36 3.3. MÉTODO...................................................................................................................... 36 3.4. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN ........................................................................................ 37 3.5. FASES DE LA INVESTIGACIÓN....................................................................................... 38 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO .......................................................... 39 5. RESULTADOS .......................................................................................................... 45 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UTS | es_ES |
dc.subject | Control interno, riesgos, supervisión, sostenibilidad, transparencia. | es_ES |
dc.title | Diseño de un Sistema de Control Interno para REGOCORP SAS: Propuesta Estratégica para el Año 2025 | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | UTS | es_ES |
dc.date.emitido | 2025-06-27 | |
dc.dependencia | fcse | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | CONTADOR PUBLICO | es_ES |
dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2025-06-27 | |
dc.description.programaacademico | CONTADURIA PUBLICA | es_ES |
dc.dependencia.region | barranca | es_ES |
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Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación, Emprendimiento