Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de un modelo de control de auditoría de sistemas para el control interno del área de sistemas de Información de Copetran
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Acevedo, Jhon Jaime | |
dc.contributor.author | Rueda Rangel, Carmen Beatriz | |
dc.contributor.author | Leidy Viviana, Rueda Rangel | |
dc.contributor.other | Nova Jaimes, Omar Hernan | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T23:26:07Z | |
dc.date.available | 2024-04-05T23:26:07Z | |
dc.identifier.citation | Auditoria de sistemas, Contabilidad, Sistemas de información, control interno, Área Fiscal. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/15615 | |
dc.description | Auditoria de Sistemas, Control Interno, Sistemas de Informacion, Fiscal, NIA, NIIF | es_ES |
dc.description.abstract | RESUMEN EJECUTIVO La implementación del modelo de control de auditoría de sistemas en el área de Sistemas de Información de Copetran representa un paso crucial hacia la fortaleza y seguridad de los procesos internos de la organización. Este enfoque estratégico se centra en garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, así como en salvaguardar los activos digitales de la empresa. El modelo propuesto establece un marco integral que abarca la evaluación de riesgos, la definición de políticas y procedimientos, la supervisión continua y la mejora constante. Se busca optimizar la eficiencia operativa y minimizar las vulnerabilidades mediante la implementación de controles robustos que abarquen desde la gestión de accesos hasta la protección contra amenazas cibernéticas. Los beneficios esperados incluyen una mayor confianza en la calidad y confidencialidad de la información, la reducción de posibles riesgos y la conformidad con normativas y estándares de seguridad. Además, se fomentará la cultura de la seguridad informática, involucrando a todo el personal del área de Sistemas de Información en prácticas seguras. La implementación de este modelo de control de auditoría de sistemas no solo fortalecerá el control interno de Copetran, sino que también contribuirá a la construcción de una base sólida para el crecimiento sostenible y la adaptabilidad en un entorno tecnológico dinámico. Este enfoque proactivo demuestra el compromiso de la organización con la excelencia operativa y la protección de la información en la era digital actual. Palabras Claves: Auditoria de sistemas, Contabilidad, Sistemas de información, control interno, Área Fiscal. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | TABLA DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO 12 ABSTRAC 14 INTRODUCCIÓN 15 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 17 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 17 1.2. JUSTIFICACIÓN 19 1.3. OBJETIVOS 21 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 21 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 21 1.3.3. ESTADO DEL ARTE – ANTECEDENTES 22 2. MARCO REFERENCIAL 26 2.1 MARCO TEÓRICO 26 2.2 MARCO CONCEPTUAL 29 2.3 MARCO LEGAL 34 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 44 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 45 5. RESULTADOS 134 6. CONCLUSIONES 135 7. RECOMENDACIONES 137 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 140 9. APÉNDICES 143 10. ANEXOS 146 DOCUMENTOS 146 CARTA DE PRESENTACIÓN 170 DICTAMEN DE LA AUDITORÍA 171 ESTRUCTURA DEL INFORME FINAL 173 PERFILES PROFESIONALES DE LOS AUDITORES INFORMÁTICOS 176 | es_ES |
dc.publisher | UTS | es_ES |
dc.subject | Auditoria de sistemas, Contabilidad, Sistemas de información, control interno, Área Fiscal. | es_ES |
dc.title | Implementación de un modelo de control de auditoría de sistemas para el control interno del área de sistemas de Información de Copetran | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | UTS | es_ES |
dc.date.emitido | 2024-04-05 | |
dc.dependencia | fcse | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | CONTADURIA PUBLICA | es_ES |
dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2024-04-02 | |
dc.description.programaacademico | CONTADURIA PUBLICA | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación