Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de una cartilla sobre fundamentos de control interno para administración financiera
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | SANTAMARIA, DIANA CATALINA | |
dc.contributor.author | Niño Hernández, Erika Dayana | |
dc.contributor.author | Uribe Santos, Maria Nieves | |
dc.contributor.other | Omar, Nova | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T14:00:39Z | |
dc.date.available | 2023-12-15T14:00:39Z | |
dc.identifier.citation | Control Interno, Administración Financiera, Sistemas de Información, Evaluación de Riesgos, Documentación de Procesos. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/14605 | |
dc.description | Administracion Financiera, Control Interno, Finanzas, Sistemas de Informacion, Gestion y analisis financiero | es_ES |
dc.description.abstract | RESUMEN EJECUTIVO La cartilla sobre fundamentos de control interno para la administración financiera constituye una herramienta esencial para garantizar la integridad y eficiencia de los procesos financieros en cualquier organización. Este recurso informativo se enfoca en proporcionar a los profesionales y responsables financieros una comprensión sólida de los principios fundamentales del control interno. El documento aborda conceptos clave, como la segregación de funciones, la evaluación de riesgos, la documentación adecuada de procesos y la implementación de controles preventivos y detectivos. A través de casos prácticos y ejemplos ilustrativos, la cartilla facilita la comprensión y aplicación de estos principios en la práctica cotidiana. Los lectores encontrarán orientación sobre cómo diseñar un marco de control interno robusto y adaptado a las necesidades específicas de su entidad, mejorando así la toma de decisiones financieras y minimizando riesgos. La cartilla se presenta de manera accesible y concisa, permitiendo una rápida asimilación de los conceptos esenciales. PALABRAS CLAVE. Control Interno, Administración Financiera, Sistemas de Información, Evaluación de Riesgos, Documentación de Procesos. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | TABLA DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO 9 ABSTRAC 10 INTRODUCCIÓN 11 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 12 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 12 1.1 JUSTIFICACIÓN 14 1.2 OBJETIVOS 15 1.2.1 OBJETIVO GENERAL 15 1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 15 1.3 FUNDAMENTOS TEORICOS 15 MARCO REFERENCIAL 18 2.1 MARCO TEÓRICO 18 2.2 MARCO CONCEPTUAL 19 2.3 MARCO LEGAL 21 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 23 2 DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 24 3 RESULTADOS 63 4 CONCLUSIONES 65 5 RECOMENDACIONES 67 6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 70 | es_ES |
dc.publisher | UTS | es_ES |
dc.subject | Control Interno, Administración Financiera, Sistemas de Información, Evaluación de Riesgos, Documentación de Procesos. | es_ES |
dc.title | Diseño de una cartilla sobre fundamentos de control interno para administración financiera | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | UTS | es_ES |
dc.date.emitido | 2023-12-14 | |
dc.dependencia | fcse | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | monografia | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | ADMINISTRADORA FINANCIERA | es_ES |
dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2023-12-06 | |
dc.description.programaacademico | ADMINISTRACION FINANCIERA | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación