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dc.rights.licenseabiertoes_ES
dc.contributor.advisorSANTAMARIA, DIANA CATALINA
dc.contributor.authorNiño Hernández, Erika Dayana
dc.contributor.authorUribe Santos, Maria Nieves
dc.contributor.otherOmar, Nova
dc.coverage.spatialBucaramangaes_ES
dc.date.accessioned2023-12-15T14:00:39Z
dc.date.available2023-12-15T14:00:39Z
dc.identifier.citationControl Interno, Administración Financiera, Sistemas de Información, Evaluación de Riesgos, Documentación de Procesos.es_ES
dc.identifier.urihttp://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/14605
dc.descriptionAdministracion Financiera, Control Interno, Finanzas, Sistemas de Informacion, Gestion y analisis financieroes_ES
dc.description.abstractRESUMEN EJECUTIVO La cartilla sobre fundamentos de control interno para la administración financiera constituye una herramienta esencial para garantizar la integridad y eficiencia de los procesos financieros en cualquier organización. Este recurso informativo se enfoca en proporcionar a los profesionales y responsables financieros una comprensión sólida de los principios fundamentales del control interno. El documento aborda conceptos clave, como la segregación de funciones, la evaluación de riesgos, la documentación adecuada de procesos y la implementación de controles preventivos y detectivos. A través de casos prácticos y ejemplos ilustrativos, la cartilla facilita la comprensión y aplicación de estos principios en la práctica cotidiana. Los lectores encontrarán orientación sobre cómo diseñar un marco de control interno robusto y adaptado a las necesidades específicas de su entidad, mejorando así la toma de decisiones financieras y minimizando riesgos. La cartilla se presenta de manera accesible y concisa, permitiendo una rápida asimilación de los conceptos esenciales. PALABRAS CLAVE. Control Interno, Administración Financiera, Sistemas de Información, Evaluación de Riesgos, Documentación de Procesos.es_ES
dc.description.sponsorshipN/Aes_ES
dc.description.tableofcontentsTABLA DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO 9 ABSTRAC 10 INTRODUCCIÓN 11 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 12 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 12 1.1 JUSTIFICACIÓN 14 1.2 OBJETIVOS 15 1.2.1 OBJETIVO GENERAL 15 1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 15 1.3 FUNDAMENTOS TEORICOS 15 MARCO REFERENCIAL 18 2.1 MARCO TEÓRICO 18 2.2 MARCO CONCEPTUAL 19 2.3 MARCO LEGAL 21 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 23 2 DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 24 3 RESULTADOS 63 4 CONCLUSIONES 65 5 RECOMENDACIONES 67 6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 70es_ES
dc.publisherUTSes_ES
dc.subjectControl Interno, Administración Financiera, Sistemas de Información, Evaluación de Riesgos, Documentación de Procesos.es_ES
dc.titleDiseño de una cartilla sobre fundamentos de control interno para administración financieraes_ES
dc.typedegree workes_ES
dc.rights.holderUTSes_ES
dc.date.emitido2023-12-14
dc.dependenciafcsees_ES
dc.proceso.procesoutsinvestigaciones_ES
dc.type.modalidadmonografiaes_ES
dc.format.formatopdfes_ES
dc.titulogADMINISTRADORA FINANCIERAes_ES
dc.educationlevelProfesionales_ES
dc.contibutor.evaluatorevaluadores_ES
dc.date.aprobacion2023-12-06
dc.description.programaacademicoADMINISTRACION FINANCIERAes_ES
dc.dependencia.regionbucaramangaes_ES


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