DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA FINANCIERA DE PEQUEÑAS IPS EN BUCARAMANGA
Citación en APA
N/A
Autor
ARDILA ORTEGA, INGRID KARINA
OSORIO PEREZ, LINA MARCELA
Director
LOPEZ CARVAJAL, ALVARO
Metadatos
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CONTROL INTERNO
Resumen
El presente proyecto va enfocado en el diseño de un sistema de control interno orientado al área contable y financiera de las instituciones prestadoras de servicios de salud IPS en la ciudad de Bucaramanga. Las IPS desempeñan un papel fundamental en la prestación de servicios de salud.
El objetivo primordial de este proyecto de grado es mejorar la eficiencia, la eficacia y transparencia en los procesos del área contable y financiera de las IPS de la ciudad de Bucaramanga a través de la implementación de un sistema de control interno. Para alcanzar este objetivo, se llevó a cabo con siguientes pasos:
1. Elaboración de encuesta: Se realizaron Dos encuesta en Google las cuales estaban elaboradas con 46 preguntas relacionadas a funciones y procedimientos contables; las cuales fueron aplicadas algunos funcionarios del área contable y financiera de las Ips de la ciudad.
2. Análisis de la situación: Se realizó un análisis de las respuestas de las encuestas practicadas a los funcionarios, donde se puedo identificar las falencias que estaban presentando los procesos e identificar los riesgos y debilidades en el control interno.
3. Diseño del sistema de control interno: Con base en los hallazgos e inconsistencias del análisis, se procedió a implementar los elementos del sistema de control interno mediante manuales de funciones
distribuidas por cada auxiliar y adicional se realizó un manual de procedimientos para el área contable y financiera, esto con el fin que tener un mejor control en cuanto a las actividades y funciones desempeñadas por el personal.
Este proyecto representa un avance hacia la mejora del proceso contable y financiero de las IPS de Bucaramanga, La implementación de un sistema de control interno fortalece la confianza de las partes interesadas y también tiene el potencial de optimizar los recursos y reducir los riesgos en el área contable.
Materia
CONTROL INTERNO, MANUALES, PROCEDIMIENTOS, ANALISIS, ENCUESTAS
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- FDC-125 INFORME FINAL
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