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dc.rights.licenserestringidoes_ES
dc.contributor.advisorARANGO TOBON, EDUARDO
dc.contributor.authorChaparro Martínez, Jahayra
dc.contributor.authorMartínez Rugeles, Cindy Tatiana
dc.contributor.otherARANGO TOBON, EDUARDO
dc.coverage.spatialBARRANCABERMEJAes_ES
dc.date.accessioned2023-09-29T22:37:04Z
dc.date.available2023-09-29T22:37:04Z
dc.identifier.citationNAes_ES
dc.identifier.urihttp://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/13660
dc.descriptionCONTABILIDAD Y FINANZASes_ES
dc.description.abstractRESUMEN EJECUTIVO La auditoría de control interno son herramientas y pilares esenciales para la salud financiera de una empresa, en ella se analizar y dictaminan los procesos administrativos con el fin de obtener información sobre el estado de la empresa: cómo opera, cuáles son procedimientos y si son efectivos, y qué está haciendo para el crecimiento y el mejoramiento de la misma. Por medio de la auditoria se examina, evalúa, controla y monitorea la salud económica y operativa de una organización, teniendo en cuenta factores como gastos, método de gasto y monto del gasto, ya sea de manera integral o en aspectos específicos; requiere un enfoque preciso y detallado para identificar incidentes, sorpresas, diagnósticos, panorama general y puntos de oportunidad (como ahorros y optimización), lo que genera confianza y mejorar las relaciones entre una organización y sus partes interesadas. A continuación, se presenta un proyecto de investigación enfocada al diseño un plan de auditoría interna para la empresa HOLDING EMPRESARIAL DE IDEAS Y PROYECTOS SAS de la ciudad de Barrancabermeja, y con esto mejorar la estructura administrativa y financiera.es_ES
dc.description.sponsorshipN/Aes_ES
dc.description.tableofcontentsTABLA DE CONTENIDO Pag. RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................... 12 INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 13 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN .............................. 14 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................ 14 1.2. JUSTIFICACIÓN ......................................................................................... 15 1.3. OBJETIVOS ................................................................................................ 16 1.3.1. OBJETIVO GENERAL .............................................................................. 16 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................... 16 1.4. ESTADO DEL ARTE ................................................................................... 17 2. MARCO REFERENCIAL............................................................................. 20 2.1. MARCO TEORICO ...................................................................................... 20 2.1.1. MARCO DE CONTROL INTERNO COSO ......................................................... 20 2.2. MARCO CONCEPTUAL ............................................................................. 25 2.2.1. AUDITORIA ................................................................................................. 25 2.3. MARCO LEGAL .......................................................................................... 30 2.4. MARCO HISTORICO .................................................................................. 31es_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.publisherNAes_ES
dc.subjectAuditoria, control interno, estructura administrativa, organización.es_ES
dc.titleDiseño de un plan de auditoria interna para la empresa HOLDING EMPRESARIAL DE IDEAS Y PROYECTOS SAS de la ciudad de Barrancabermejaes_ES
dc.typedegree workes_ES
dc.rights.holderNAes_ES
dc.date.emitido2023-09-29
dc.dependenciafcsees_ES
dc.proceso.procesoutsinvestigaciones_ES
dc.type.modalidaddesarrollo_tecnológicoes_ES
dc.format.formatopdfes_ES
dc.titulogContador Públicoes_ES
dc.educationlevelProfesionales_ES
dc.contibutor.evaluatorevaluadores_ES
dc.date.aprobacion2023-09-29
dc.description.programaacademicoContaduría Publicaes_ES
dc.dependencia.regionbarrancaes_ES


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