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dc.rights.licenserestringidoes_ES
dc.contributor.advisorDIAZ DAZA, LUIS ALFREDO
dc.contributor.authorSilva Barragán, María José
dc.contributor.authorLizarazo Moreno, Diana Isabel
dc.contributor.authorGalván Peña, Geraldine Paola
dc.coverage.spatialBarrancabermejaes_ES
dc.date.accessioned2023-06-27T16:34:23Z
dc.date.available2023-06-27T16:34:23Z
dc.identifier.citationNAes_ES
dc.identifier.urihttp://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/12817
dc.descriptioncontabilidad y finanzases_ES
dc.description.abstractRESUMEN EJECUTIVO El presente trabajo busca desarrollar un modelo de Auditoría Interna a la empresa Métodos y Proyectos SAS, para que la empresa pueda determinar el grado de confiabilidad de la información contable. Para el logro de las actividades, la empresa suministrara; facturas de compra, facturas de venta, declaraciones de renta, de IVA del año anterior e información adecuada por parte del representante legal. El realizar esta auditoría financiera y tributaria en la empresa Métodos y Proyectos S.A.S. será de gran ayuda para nuestros conocimientos porque más que una investigación y desarrollo, llegara a ser una práctica adquirida por nuestra parte; Se lograra implementar una contabilidad avanzada, dando a entender a la empresa lo importante de mantener un orden contable y actualizado, que nos permita brindar y orientar una información precisa y concreta, ya que actualmente la empresa no cuenta con un sistema integrado de organización y control en las operaciones administrativas y financieras.es_ES
dc.description.sponsorshipN/Aes_ES
dc.description.tableofcontentsTABLA DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................ 1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 3 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ............................................. 5 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................................ 5 1.2. JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................... 7 1.3. OBJETIVOS ................................................................................................................ 8 1.3.1. OBJETIVO GENERAL ............................................................................................. 8 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................... 8 1.4. ESTADO DEL ARTE / ANTECEDENTES .................................................................. 8 2. MARCOS REFERENCIALES ................................................................................... 14 3. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO .......................................................... 48 4. RESULTADOS .......................................................................................................... 71 5. CONCLUSIONES ...................................................................................................... 72 6. RECOMENDACIONES ............................................................................................. 73 7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................ 74 8. ANEXOS .................................................................................................................... 76es_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.publisherNAes_ES
dc.subjectHallazgos, pruebas de auditoría, auditoría interna, dictamen, sistema de control interno.es_ES
dc.titleAplicación pruebas auditoría Interna al Área del área comercial de la Empresa Métodos y Proyectos S.A.S de Barrancabermejaes_ES
dc.typedegree workes_ES
dc.rights.holderNAes_ES
dc.date.emitido2023-06-23
dc.dependenciafcsees_ES
dc.proceso.procesoutsinvestigaciones_ES
dc.type.modalidadproyecto_de_investigaciónes_ES
dc.format.formatopdfes_ES
dc.titulogContador Públicoes_ES
dc.educationlevelProfesionales_ES
dc.contibutor.evaluatorevaluadores_ES
dc.date.aprobacion2023-06-04
dc.description.programaacademicoContaduría Publicaes_ES
dc.dependencia.regionbarrancaes_ES


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